Aktive Teilnehmer

31.12.2009

%

Vorjahr

%

Ärzte

46.522

80,4

45.415

80,3

Zahnärzte

8.545

14,8

8.437

15,0

Tierärzte

2.756

4,8

2.688

4,7

Gesamt

57.823

100,0

56.576

100,0

Versorgungsempfänger

31.12.2009

%

Vorjahr

%

Altersruhegeld regulär

6.530

35,9

6.124

35,3

Altersruhegeld vorgezogen

4.174

23,0

3.837

21,1

Ruhegeld bei Berufsunfähigkeit

652

3,6

661

3,8

Witwen-/Witwer- und Geschiedenenrenten

4.321

23,8

4.306

24,8

Waisenrenten

780

4,3

809

4,7

Sonstige Versorgungsleistungen

1.717

9,4

1.607

9,3

Gesamt

18.174

100,0

17.344

100,0

Bilanz zum 31.12.2009

Aktiva

31.12.2009 EUR

Vorjahr TEUR

A.

Immaterielle Vermögensgegenstände

257.126,00

692

 

B.

Kapitalanlagen

 

 

I.

Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken

288.427.221,00

272.011

 

 

II.

Sonstige Kapitalanlagen

 

1.

Aktien, Investmentanteile und andere nicht
festverzinsliche Wertpapiere

4.122.872.185,14

3.843.789

 

2.

Inhaberschuldverschreibungen und andere
festverzinsliche Wertpapiere

146.302.943,63

108.577

 

3.

Sonstige Ausleihungen

 

a)

Namensschuldverschreibungen

1.677.863.025,60

1.544.478

 

b)

Schuldscheinforderungen und Darlehen

2.618.109.590,31

2.223.464

 

4.

Einlagen bei Kreditinstituten

169.000.000,00

74.000

 

5.

Andere Kapitalanlagen

36.673.089,95

22.523

 

9.059.248.055,63

8.088.842

 

C.

Forderungen aus Versorgungsabgaben

13.377.117,96

15.370

 

D.

Sonstige Vermögensgegenstände

 

 

I.

Sachanlagen

338.146,00

234

 

 

II.

Laufende Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks
und Kassenbestand

4.667.670,32

6.507

 

 

III.

Andere Vermögensgegenstände

15.363.975,30

5.219

 

20.369.791,62

11.960

 

E.

Rechnungsabgrenzungsposten

 

 

I.

Vorauszahlungen von Versorgungsleistungen

34.965.561,31

32.807

 

 

II.

Abgegrenzte Zinsen

61.578.792,83

42.476

 

 

III.

Sonstige Rechnungsabgrenzungesposten

102.118,79

100

 

96.646.472,93

75.383

 

9.189.898.564,14

8.192.247

 

Passiva

31.12.2009 EUR

Vorjahr TEUR

A.

Eigenkapital

 

 

I.

Deckungsstock

8.602.500.000,00

7.800.000

 

 

II.

Sicherheitsrücklage

559.145.989,58

365.167

 

9.161.645.989,58

8.165.167

 

B.

Andere Rückstellungen

 

 

I.

Rückstellungen für Pensionen und
ähnliche Verpflichtungen

7.583.663,00

7.072

 

 

II.

Sonstige Rückstellungen

12.679.242,54

12.782

 

20.262.905,54

19.854

 

C.

Andere Verbindlichkeiten

 

 

I.

Noch auszuzahlende Versorgungsleistungen

310.088,68

298

 

 

II.

Sonstige Verbindlichkeiten

2.145.125,09

1.459

 

2.455.213,77

1.757

 

D.

Rechnungsabgrenzungsposten

 

 

I.

Disagio aus Namensschuldverschreibungen
und Schuldscheinforderungen

3.692.558,93

2.359

 

 

II.

Vorauszahlungen von Versorgungsabgaben

1.447.669,64

3.024

 

 

III.

Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten

394.226,68

86

 

5.534.455,25

5.469

 

9.189.898.564,14

8.192.247

 

Gewinn / Verlust

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar 2009 bis 31. Dezember 2009

EUR

Vorjahr TEUR

I.

Versicherungstechnische Rechnung

 

1.

Verdiente Beiträge

 

Gebuchte Bruttobeiträge

560.560.742,28

535.243

 

2.

Erträge aus Kapitalanlagen

 

a)

Erträge aus Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken

23.544.126,51

21.502

 

b)

Erträge aus anderen Kapitalanlagen

715.624.551,88

288.996

 

c)

Erträge aus Zuschreibungen

168.596.389,76

1.812

 

d)

Gewinne aus dem Abgang von Kapitalanlagen

38.250.705,40

125.787

 

946.015.773,55

438.097

 

1.506.576.515,83

973.340

 

3.

Aufwendungen für Versicherungsfälle

405.800.524,65

379.899

 

4.

Aufwendungen für Rückkäufe, Rückgewährungsbeiträge, Austrittsvergütungen und Überleitungen

11.757.788,84

10.506

 

5.

Veränderung der übrigen versicherungstechnischen Rückstellungen

 

 

Deckungsstock

802.500.000,00

150.000

 

6.

Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb

 

Sonstige Aufwendungen

9.209.978,30

8.618

 

7.

Aufwendungen für Kapitalanlagen

 

a)

Sonstige Aufwendungen

5.083.747,35

15.879

 

b)

Abschreibungen auf Kapitalanlagen

72.239.001,00

539.080

 

c)

Verlust aus dem Abgang von Kapitalanlagen

6.194.952,22

7.780

 

83.517.700,57

562.739

 

193.790.523,47

-138.422

II.

Nichtversicherungstechnische Rechnung

 

1.

Sonstige Erträge

188.131,23

115

 

193.978.654,70

-138.307

 

2.

Jahresüberschuss

193.978.654,70

-138.307

 

3.

Einstellung in die Gewinnrücklagen

 

Sicherheitsrücklage

193.978.654,70

-138.307

 

4.

Bilanzgewinn

0,00

0

 

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